2022年1月6日至18日,集团审计部对所属17家单位开展2021年度审计事情考核和调研事情。此次考核审计部认真计划,以审计报告质量、审计整改和结果运用、审计部分差别化考核为重点,制订了本次考核内容,充分发挥考核指挥棒作用。同时为抵达相互交流、取长补短、公正公正的目的,本次考核抽调了14名内审人员组成考核组配合加入考核。
考核历程中,考核组成员和被考核单位就如何增强审计事情治理、提升报告质量、审计人员差别化考核等进行了充分交流,各单位介绍了自身一些好的经验做法,同时对标对表,认真审视自身保存的缺乏,抵达了配合提高的目的。为包管审计报告质量的评价果真透明,审计部立异方法,1月17日抽调了7家单位审计部卖力人组成专家组,接纳集中评比、统一打分、果真计分的方法,对所属单位的审计报告质量进行评比,形成最终考核结果。
本次考核结果标明,经过三年多的推动和生长,集团审计情况获得了较大改善和提高,大都单位党委高度重视审计事情,审计人才华力建设获得了提高,审计报告质量较以往有大幅提升,整改结果获得了进一步运用。
2022年,在集团党委的统一安排下,集团审计事情将继续推动构建集中统一、全面笼罩、权威高效的审计监督体系;立足审计自身建设,聚焦主责主业,依法依规履行监督职责,推动所属单位党委、审计委员会、分协管审计领导、审计部分履职尽责,为集团公司“十四五”高质量生长保驾护航!